|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Objednávka |
|
|
Riaditeľka |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
85
|
Služba preddavok na opravu podláh ZŠ
|
25 076,62 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
KOMSTA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
4
|
Služba preddavok na opravu podláh ZŠ
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
KOMSTA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
265
|
Stavebné úpravy triedy, riaditeľne
|
12 319,71 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ELEVOD |
|
|
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
456
|
Stavebné práce - učebne
|
11 763,23 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
JAKRASTAV s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
Faktúra |
442
|
Stavebné práce v ZŠ Košťany n/T
|
8 918,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
TERMIK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
Faktúra |
445
|
Rekonštrukcia učební - elektroinštalácia
|
6 332,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ELEVOD |
|
|
|
11.01.2024 |
|
Faktúra |
456
|
Dodanie a montáž kamerového systému v ZŠ
|
5 912,04 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
TERMIK, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
Faktúra |
444
|
Rekonštrukcia učební - výmena svietidiel a rozvádzača
|
5 476,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ELEVOD |
|
|
|
11.01.2024 |
|
Faktúra |
416
|
Vodoinštalačné práce soc. zariadenia
|
4 905,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
TERMIK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
Faktúra |
323
|
Elektromontážne práce - oprava elektroinštalácie v PC učebni
|
4 887,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ELEVOD |
|
|
|
05.11.2024 |
|
Faktúra |
415
|
Demontážne a búracie práce soc. zariadenia
|
4 783,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
TERMIK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |